|
|
Program Modülleri İle İlgili Sık Karşılaşılan Sorular
|
PROGRAM MODÜLÜ : BORDRO
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : İşyerimde SSK ya tabi olmayan çalışanlarım var. E-Bildirge düzenlediğim zaman SSK ya tabi olmayan bu kişiler e-bildirgeye dahil oluyor ve hata oluşuyor. Bu kişilerin e-bildirgeye dahil olmamasını nasıl sağlayabilirim?
CEVAP :
SSK ya tabi olmayan kişilerin personel sicil kartlarında bulunan TABİ OLDUĞU SİGORTA KODU sahasına 99 değeri verilerek e-bildirgeye ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesine dahil olmaması sağlanır.
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : Kamu kuruluşlarında bir ay ilgili ayın 15'inden başlar ve sonraki ayın 14'ünde biter. (Verilen tarihler dahil)Bu durumda aylık hizmet ve pirim belgesinde ve e-bildirgede giriş ve çıkış tarihleri üzerinde bulunulan ayın tarihleri kontrol edildiği için hatalı olmaktadır.
CEVAP :
Bordro modülü F-5 Servis, F-4 Sabit tanımlar, F-4 Bordro parametreleri, F-2 İcmal parametrelerinde RESMİ KURUM(15-14): E/H parametresi (E) EVET yapılarak bu sorun çözülür
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : Bordro'do sağlık belgesini için eş ve çocuk bilgilerini tek tek giriyorum ancak en son tanıttığım bilgi kalıyor. Önceki kayıtlarım kayboluyor ?
CEVAP :
Sağlık belgesi girerken mutlaka TC.KİMLİK NO: sahası doldurulması gerekir. Çünkü program kayıtları TC.KİMLİK NO ' larına göre yapmaktadır.
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : Özel bir sigorta şirketinden sigortalı olan bir personelin gelir vergisi matrahından özel sigorta bedeli düşmesi gerekiyor. Bu işlemi nasıl yapabilirim ?
CEVAP :
F3 Puantaj-F2 Puantaj kartından ilgili personel çağrılır ve gelir vergi ind.1 sahasına rakam yazılır.
VERSİYONU : V-7
SORU : Personelime yol parası ödeneği veriyorum. Ödenekler kısmına yol parasının brütünü yazmam gerekiyor, verdiğim paranın brütünü nasıl bulabilirim.?
CEVAP :
Puantaj işlemi sayfasında tanıtılan yol parası ödeneğine net rakam yazılır. Daha sonra puantaj işlemlerindeki Toplu Netten Brüte işlemi bölümünde ödenek no'su belirtilerek F4 Ödenek Netten Brüte işlemi yapılır. İşlem sonunda puantaj sayfasına bakıldığında yazdığımız netin brütünü programın otomatik bulduğunu görmüş oluruz.
VERSİYONU : V-7
SORU : Ücretli izin kullanan personellerde sorun yaşıyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıklarını yanlış hesaplıyor.
CEVAP :
SSK tavanının üzerinde ücret alan personelde ücretli izinli bulunulan süreyi tavanı hesaba katmadan brüt ücret üzerinden hesapladığı görüldü. Bunun için F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLARI, F4-BORDRO PARAMETRELERİ, F2-İCMAL PARAMETRELERİ bölümünden 'Yıllık İzin Orantı' parametresi 'E' olarak değiştirildi.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU : Bordroda fazla mesai saati yazmama rağmen ücretlendirmeyi normal çalışma gibi yapıyor. Fazla mesai katsayısının %50 fazla olmasını nasıl sağlayabilirim?
CEVAP :
Bu işlem için fazla mesai katsayısının arttırılması gerekiyor. F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F3-ÜCRETLER, F2-MESAİ ZAM ORANLARI bölümüne girilir. Fazla mesai katsayısı '1,5' olarak değiştirilir.
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : Personelin bordro icmaline ait tüm bilgilerini alıyorum, SSK raporu aylık prim ve hizmet belgesi raporunda personeli göremiyorum.
CEVAP :
Personel sicil kartında giriş tarihi ile çalışılan ay arasında herhangi bir tutarsızlık olup olmadığı kontrol edilir. Muhtemelen giriş tarihi çalışılan aydan sonraki bir tarih olarak verilmiştir.
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : Personel kartında ve serviste sakatlık ile ilgili tanımlar yapılmasına rağmen ücret pusulasında personelin sakatlık derecesi ile ilgili kısmı maaşını etkilemiyor?
CEVAP :
Servis, İcmal parametrelerindeki "ÖZEL ÖDENEK" sahasına "E" verilmesi gerekmektedir.
VERSİYONU : V-7
SORU : Ödeneklerden brüt hesaplanması nasıl yapılıyor.
CEVAP :
Bordro,puantaj kartına net rakam yazılır. Toplu netten brüte ekranına gelerek ödeneğimizi hangi ödenek kısmına yazmışsak ödenek no kısmına belirtilir.
VERSİYONU : V-7
SORU : Bordroda geçmiş aylara nasıl dönebiliriz.
CEVAP :
Bordro,servis,geçmiş aylara dönme, tarih yazılıp kayıt edilir.
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : Bordro'da sakatlık indirimini nasıl gösterebilirim ?
CEVAP :
Personel sicil kartında "özel indirim" parametresi E olmalıdır.
F3-şirket devir işlemleri F4-Tüm şirketlere ait işlemler F2-Bordro Tanımları Bölümündeki "Özel İndirim" rakamı sıfırlanmalıdır.
F5-Servis F4-Sabit Tanımlar F4-Bordro Parametreleri F3-Ssk Vergi Yüzdeleri Bölümündeki "Sakatlık İndirim Tutarları" yazılmalıdır.
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : Birden fazla soyadı olan kişiler e-bildirgede düzgün çıkmıyor.
CEVAP :
Birden fazla soyadı olan kişilerde iki soyadı arasına / karakteri konularak e-bildirgede ilgili hanelere gelmesi sağlanır.
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : Bordro SSK Aylık Prim Belgesi XML olarak hazırlanıp internet ortamından gönderilirken 3 nolu hata veriyor.
CEVAP :
Bordro F5 Servis, F4 Sabit Tanımlar, F5 İşyeri Parametreleri, F3 Prim Belgesi parametreleri ekranındaki İşyeri Sicil Numarasının KONTROL KODU dahil eksiksiz bir şekilde yazılması gerekiyor.
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : Bordro'da dizayn dosya tanımları boş geliyor.
CEVAP :
CD'den DIZDOSYA.DAT dosyasının programın içerisine yüklenmesi gerekmektedir.
Ya da F5-Servis - F4 Sabit Tanımlar - F6 Dizayn Dosya Tanımları bölümünden ilgili kod seçilerek F2 -İşleme Devam tuşuyla ilgili dizayn dosyaları tanımlanır.
VERSİYONU : V-6 , V-7, EFW
SORU : Özel tanımlı raporlardan yeni tanım yapıldıktan sonra önceki rapor tanımları görünmüyor.
CEVAP :
Yeni yapılan tanım dosyası şirkete ait klasörden programın yüklü olduğu klasöre taşınarak sorun çözülür.
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : İhbar tazminatı hesaplaması yapılamıyor.
CEVAP :
A. Bordro F5 Servis F4 Sabit Tanımlar F3 Ücretler F3 Ödenekler ekranına ihbar ile ilgili saha tanımlanır.
B. Bordro F5 Servis F4 Sabit Tanımlar F2 Vergi Parametreleri F3 Ver.Param.II ekranında ihbar tazminatı ödenek no belirlenir.
C. Personel sicil kartı üzerinde iken personelin çıkış tarihi yazılarak F5 Diğer işlemler menüsünden ihbar tazminatı seçilerek işlem yapılır.
Program hesaplanan tazminat tutarını ilgili personelin puantaj kartına yazacaktır. Ayrıca istenirse raporlardan da liste alınabilir.
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : Bordromu Düzenlenip, İcmal Dökümüne Bakıldığında Deniz Gelir Vergi Matrahı Normal Kümülatif Gelir Vergisi Matrahına Eklemiyor ?
CEVAP :
Deniz gelir vergi matrahı, normal gelir vergi matrahına eklendiğinde matrah sürekli artacak ve fazladan vergi ödenecektir.Bu iki matrahın ayrı ayrı takip edilmesi gerekiyor.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU : Bordro Özel Tanımlı Raporlarda Herhangi Bir Rapor Dökümünde Rakamların Başına ASCII Karakterler Geliyor ?
CEVAP :
Bu tip sorunlarda rapor dizaynına girilerek rakamsal sahaların saha boylarının "18" den daha fazla olmamasına dikkat etmek gerekir
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru : Uluslararası nakliye şirketimiz
var. Personellerimiz deniz aşırı çalışıyorlar.Personellerimizin
bordrolarını nasıl düzenlememiz gerekir ?
CEVAP :
* ETA ' da bu tip bir
bordro düzenlemek için denizcilik firması isimli parametrenin
" E " ( Evet ) olması gerekir.
Parametre aşağıda görüldüğü gibi bordro modülünün
servis kısmında yer alır.
F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR,F4
BORDRO PARAMETRELERİ,F2 İCMAL PARAMETRELERİ
* Bu personellerin puantaj işlemini yaparken ise yurtdışında
geçirdiği günler puantaj kartındaki Diğer bölümüne
yazılması gerekir. Puantaj işlemini gerçekleştirmek
için aşağıdaki yol takip edilir.
F3 PUANTAJ İŞLEMLERİ, F2 PUANTAJ KARTI
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru : Bordromu düzenledim ve
icmal dökümüne bakıyorum. Fakat dökümde deniz gelir vergi
matrahı normal kümülatif gelir vergisi matrahına eklemiyor.
CEVAP :
* Deniz gelir vergi matrahı,
Normal gelir vergi matrahına eklendiğinde matrah sürekli
artacak ve fazladan vergi ödenecektir.Bu iki matrahın
ayrı ayrı takip edilmesi gerekiyor.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru : Firmamızda yabancı uyruklu
personeller çalışıyor. Bordro icmali aldığımda bu personellerin
ssk primi gözüküyor. Fakat aylık bildirge aldığımda
bu personellerin ssk primini göremiyorum.
Cevap :
* Personel sicil kartı
açarken yabancı uyruklu personeller varsa sigorta
pozisyonu kısmına mutlaka " B " yazılmalıdır.Personel
sicil kartı aşağıdaki gibi açılır.
F2 PERSONEL SİCİL
KARTI, F2 YENİ KART*
Yukarıdaki tanımlar yapıldıktan
sonra sigorta pozisyonu olarak belirlenen " B
" nin yüzdelerini belirtmek gerekir.Sigorta pozisyonunun
yüzdesini belirtmek için aşağıdaki yol izlenir.
F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR,F2 VERGİLER,F2 MUHTELİF
PARAMETRELER
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru : Personellerimin icmal dökümüne baktığımda ssk rakamlarını görebiliyorum. fakat aylık bildirge alırken rakamlar "
0 " ( sıfır ) olarak çıkıyor.
Cevap :
* Bu tip bir sorunla karşılaşıldığında
ilk önce personel sicil kartında işe giriş tarihi
kontrol edilmelidir.
VERSİYONU : V-7
Soru : Bordro modülünün, özel tanımlı raporlarından ETAZARF.FMT dökümü alıyorum sayfa atlatıyor.
Cevap :
*Yeni bir yazıcı tanımı
yapılır.
ANA MENÜ F5 SERVİS İŞLEMLERİ, F3 YAZICI TANIMLARI,
F2 YAZICI TANIM DOSYASI İSİM CİHAZ TANIM DOSYASI S.Ad.
DENEME LPT1 normal.esc 60
ETAZARF.FMT 'nin içinden "Sayfa boyu" değeri
kaldırılır.
* Döküm alınırken SHIFT+F4 tuşları yardımı ile yeni
yapılan yazıcı tanımı seçilir.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru :
Firmamızda bazı personeller
netten brüte çalışıyor. Netten brüte işlemini yaptıktan
sonra icmal ' imize bakıyoruz ve brüt rakamın net
rakamın altında kaldığını görüyoruz.
Cevap :
* Eğer firmada netten
brüte çalışılıyorsa ilk önce personellerin 1 aylık
brüt maaşı hesaplanır. Puantaj işlemini yaparken normal
:30, SSK Gün : 30 şeklinde kayıt edilir.Puantaj işlemini
gerçekleştirmek için aşağıdaki yol takip edilir.
F3 PUANTAJ İŞLEMLERİ, F2 PUANTAJ KARTI
* Personel sicil kartı eski karttan personel bulunarak
F5 DİĞER İŞLEMLER
kısmından netten brüte işlemi Yapılır.Personel
eski kartı bulmak için
F2 PERSONEL SİCİL KARTI, F3 ESKİ KART
* Tekrar Puantaj kartına gelinerek o personelin ay
içinde çalıştığı gün kadar Puantaj işlemi yapılır.
* Mesai zam oranları bölümündeki "Normal"
in katsayısı kontrol edilmelidir. Burada yazan
rakamı "1.00" olmasına dikkat edilmelidir.
Mesai zam oranlarını kontrol etmek için aşağıdaki
yol izlenir.
F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F2 MESAİ
ZAM ORANLARI
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru :
Bordro özel tanımlı raporlarda
her hangi bir rapor dökümünde rakamların başına ASCII
karakterler geliyor.
Cevap :
* Bu tip sorunlarda rapor
dizaynına girilerek rakamsal sahaların saha boylarının
"18" den daha fazla olmamasına dikkat
etmek gerekir.Özel tanımlı raporun dizayn dosyasını
kontrol etmek için aşağıdaki yol izlenir.
F4 RAPORLAR, F5 ÖZEL TANIMLI RAPORLAR, F3 ÖZEL
RAPOR TANIMI, F3 ESKİ TANIM
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru :
Personelim 1. ayda işten
ayrıldığı halde 4 aylık ssk bordrosu aldığımda (1.2.
ve 3. aylar boş) 4. ayda kazanç gösteriyor.
Cevap :
* Bordronun icmal parametrelerinde
bulunan SSK çalışılan gün ortalamasına " E "
( Evet ) yapılaması gerekiyor.İcmal parametreleri
için aşağıdaki yol izlenir.
F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR,F4 BORDRO PARAMETRELERİ,F2
İCMAL PARAMETRELERİ
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru :
Vergi iadesi hesaplarken
3. satırda * enter yaptığımda "Özel Gİder İnd.
Sonraki Vergi Tutarı" yanlış hesaplıyor.
Cevap :
* Şirketin dizini altında
geçen yıla ait gelir vergi dilimleri tanımlı olmalıdır.Kontrol
etmek için aşağıdaki yol izlenir.
ETA ' nın içindeyken F9 daha sonra F10 tuşlarına basılarak
sisteme çıkılır. Karşımıza gelen ilk ekran şöyledir.
C:\eta?> bu bölümdeyken cd şirketkodu yazılarak
enter tuşuna basılır.
C:\eta?\şirketkodu> karşımıza gelir. Bu ekrandayken
ise dır GVDIL000.dat yazılarak tekrar enter tuşuna
basılır.
C:\eta?\şirketkodu>GVDIL000.dat adında bir dosya
bulunuyor olması gerekir. Dosya bulunamadı mesajı
alınıyor ise.
C:\eta?\şirketkodu> bölümündeyken cd.. yazılarak
enter tuşuna basılır.
C:\eta?> directory ' e dönüldüğünde exit yazılır
ve tekrar ETA ' ya geri dönülür.
ETA ' ya döndükten sonra o yıla ait gelir vergi dilimleri
tanımını yapmak gerekir.
Gelir vergisi tanımını yapmak için
F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER,
F4 GELİR VERGİ DİLİMLERİ
VERSİYONU : V-6, V-7,
EFW
Soru :
Firmamızda özürlü personeller
çalıştırmaktayız. Özürlü olan personelin bordrosunu düzenledik
ve icmal ' ini aldık. İcmal dökümünde "özel İndirim
Tutarı" Yanlış hesaplıyor.
Cevap :
* Ssk vergi yüzdeleri
bölümde bulunan sakatlık derecelerine ait günlük rakamlar silinmelidir. Ssk
vergi yüzdelerini kontrol etmek için aşağıdaki yol
izlenir.
F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR,F4 BORDRO PARAMETRELERİ,F3
SSK VERGİ YÜZDELERİ
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru :
Personellerimize her ay
avans ve belirli zamanlarda da ikramiye veriyoruz.Yaptığımız
ödenek veya kesintinin net rakamı yazarak brüt ' ünü
nasıl hesaplatılabilirim?
Cevap :
* Personel sicil kartında
o personelin o içinde yapılan ödenek veya kesintisinin
net rakamı yazılır.
* Personel sicil kartında istenilen kesintilere "E"
denir.
* Personel sicil kartında " Sigorta pozisyonu
1 veya 2 " yapılır.(SSK Hesaplanmaması için)
* Eğer varsa Puantaj kartında bulunan " SSK Gün"
silinir.
* Personel sicil kartında " Netten Brüte "
işlemi yapılır.
* Karşımıza çıkan rakam alınacak ödeneğin Brüt tutarı
olacaktır.
* Tüm düzenlemelerden sonra o personele ait gerçek
bilgiler eski haline getirilir ve puantaj işlemi tekrardan
yapılır.
Not :
Eğer personel o ay dilim atlıyorsa o zaman hesaplamayı
elimizle yapmamız gerekir.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru :
Hazırladığım bordroda
gelir vergisini hesaplatamıyorum.
Cevap :
* Personel sicil kartındaki
"Gelir vergisi"parametresi kontrol edilmelidir.
* Gelir vergisi tanımları yapılmamış olabilir kontrol
edilmelidir.Gelir vergisi tanımlarını kontrol etmek
için izlenen yol.
F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER, F4 GELİR
VERGİ DİLİMLERİ
* Gelir vergi tanımlarını kayıt ederken dönem mutlaka
boş geçilmelidir.
* Özel indirim tutarı yanlış yazılmış olabilir.(Günlük
tutar yazılmalıdır ya da doğruluğu kontrol edilmelidir.Özel
indirim tutarını kontrol etmek için izlenen yol.
F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER, F2 MUHTELİF
PARAMETRELER
F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F2 MESAİ
ZAM ORANLARI
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru :
Hazırladığım bordroda
Gelir vergisini eksik hesaplıyor.
Cevap :
* Gelir vergisi dilimleri
yanlış tanımlanmış olabilir.Gelir vergisi tanımlarını
kontrol etmek için izlenen yol.
F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER, F4 GELİR
VERGİ DİLİMLERİ
* Dönem kısmını mutlaka boş kaydetmek gerekir. ( Örnek
: Yıl :2001, Dönem 1/2 : boş )
* Şirket dizini altında gelir vergi dönemlerinin olup
olmadığına bakılmalıdır. Eğer varsa bu dosyalar silinmelidir.
Kontrol etmek için aşağıdaki yol izlenir.
ETA ' nın içindeyken F9 daha sonra F10 tuşlarına
basılarak sisteme çıkılır. Karşımıza gelen ilk ekran
şöyledir. C:\eta?> bu bölümdeyken cd şirketkodu
yazılarak enter tuşuna basılır.
C:\eta?\şirketkodu> karşımıza gelir. Bu ekrandayken
ise dır GVDIL*.dat yazılarak tekrar enter tuşuna
basılır.
C:\eta?\şirketkodu>GVDIL*.dat adında bir
dosya bulunmuş ise bunun silinmesi gerekir.( Örnek
: C:\>eta7>şirketkodu>DEL GVDIL011.dat)
Dosya bulunamadı mesajı alınıyor ise.
C:\eta?\şirketkodu> bölümündeyken cd.. yazılarak
enter tuşuna basılır.
C:\eta?> directory ' e dönüldüğünde exit
yazılır ve tekrar ETA ' ya geri dönülür.
ETA ' ya döndükten sonra o yıla ait gelir vergi dilimleri
tanımını yapmak gerekir.
* Personelin Kümülatif Gelir vergisi matrahı bir sonraki
dilime dahil olmuştur.
VERSİYONU : V-7, EFW
Soru :
Bordro muhasebe entegrasyonu
yaparken nasıl bir yol takip etmeliyim ?
Cevap :
* Personellere ait sicil
kartlarında Asgari Ücretli - Diğer Ücretli Personeller
özel kodlarla birbirlerinden ayrılmalıdır.
* Entegre hesap kodları tam ve eksiksiz tanımlanmalıdır.
* Entegrasyon esnasında path tanımı mutlaka doğru
verilmelidir.
VERSİYONU : V-7, EFW
Soru :
Personellerimden biri
ihbar tazminatı almaya hak kazandı ihbar tazminatını
nasıl hesaplatabilirim ?
Cevap :
* İhbar tazminatı için
bir ödenek tanımlanır.Ödenek tanımı yapabilmek için
izlenmesi gereken yol.
F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F3 ÖDENEKLER
* Vergi iade parametreleri bölümünde ise daha önce
tanımladığımız ödenek ' in sıra nosunu İHBAR TAZ.
ÖDENEK NO kısmına belirtmemiz gerekir.Vergi iade parametreleri
için izlenmesi gereken yol
F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER, F3
VERGİ İADE PARAMETRELERİ
* Bu tanımlar yapıldıktan sonra Personel sicil kartı
eski karttan ihbar tazminatı hesaplatılacak personel
çağrılır ve F5 DİĞER İŞLEMLER bölümünden ihbar tazminatı
seçilerek hesaplatılır.
VERSİYONU : V-6, V-7
Soru :
Bir firmamda bordro icmalinde
F2 LİSTE dediğimde görünen değerler döküm aldığımda
çıkmıyor.
Cevap :
* Bu tip durumlarda icmal
raporunun içinde bulunan F3 SAHA BOYLARI bölümü kontrol
edilmelidir. Saha boylarında istenilen tanım yoktur
veya tanımlanmıştır. Tanımlı ise saha boyu belirtilmemiştir.
İlgili bölümlere saha boyları eklenerek döküm alınabilir.
VERSİYONU : V-6, V-7,EFW
Soru :
Programda aylık devir
işlemini yaptım. Bir önceki ayda giriş yapmış personelin
brüt rakamını değiştirmek istiyorum. Bordro '
da değişiklik yapmak istediğim aya giriyorum ve
değişikliği yapıp kayıt ediyorum. Tekrar bordro '
ya bulunduğum ayla girdiğimde yapılan değişikliği
göremiyorum.
Cevap :
* Bordro programında eski
dosyalar üzerinde çalışılırken yapılan değişiklikler
sadece o ayda kalır ve bir sonraki aylara yansımaz.
* Değişiklik yapılmak isteniyorsa devir ' in o aya
geri alınması gerekir. Bu işlemler MS-DOS ' tan yapılır.
* Örnek : C:\eta?\şirketkodu>copy bor0101.* bordro.*
olarak kopyalamak gerekir.
Yazılan komutun açıklaması : copy bor0101( 0101 '
in açılımı 2001 yılının 1 ayıdır. Önemli olan dönülmek
istenen ayın ve yılın doğru verilmesi gerekir. )
Xenix/Unix işletim sisteminde Yapılması gereken işlem
;
- Programdan çıkarak işletim sistemi prompt'una düşülür.
($_ )
- Bulunulan dizin kontrol edilir. Bunun için;
$ pwd (enter)
/usr/eta
$
- Üzerinde işlem yapılacak şirket dizini içerisine
girilir. Daha sonra dizin kontrol edilir.
$ cd AKPA (enter)
$ pwd (enter)
/usr/eta/AKPA
- Geçmiş aya ait bordro dosyalarının ismi değiştirilerek
bir önceki aya kesin dönüş yapılır.(Dikkat ! Çalışılan
aydaki bilgiler silinir ve geçmiş aya dönülür. Düzeltme
işlemi yapıldıktan sonra devir işlemi yapılır.)
$ cp bor0298.dat bordro.dat
$ cp bor0298.ind bordro.ind
Örnekte görüldüğü gibi Mart ayında çalışan işletme
yapılan hatalı devir işlemi nedeniyle bir önceki ay
olan şubat ayına geri dönüş yapmıştır. Gerekli düzeltmeler
yapıldıktan sonra devir yapılarak çalışılan aya geri
dönülür.
NOT :
Bu tip sorunlarda devir ' i geri alabilmek için mutlaka
devir işlemi esnasında
sorulan "Devirden önce bordro dosyalarının yedeğini
almak istiyor musunuz" mesajına evet denilmelidir.
VERSİYONU : V-6, V-7
Soru :
Aldığım bordro icmalinde
tek bir personelin SSK matrahı yanlış hesaplanıyor.
Cevap :
* Ssk vergi yüzdeleri
bölümünde ssk taban ve ssk tavan kısımları kontrol
edilmelidir.Ssk vergi yüzdelerini kontrol etmek için
izlenen yol
F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F4 BORDRO PARAMETRELERİ,
F3 SSK VERGİ YÜZDELERİ
* Kart bilgileri bölümünden hatalı olan personel
kartı çağırılır. Sağ tarafta "BU AYDA DAHA
ÖNC. BORDROYA AİT" kısmının altında UYGULANAN
SSK TABANI ' nında bir rakam yazılı ise bunun silinmesi
gerekir.Kart bilgilerini kontrol etmek için izlenen
yol
F5 SERVİS, F3 DOSYA BAKIMI, F2 KAYIT DÜZELTME, F2
KART BİLGİLERİ
VERSİYONU : V-6, V-7,
EFW
Soru :
Bir personelim işten çıktı.
Çıkış nedenini çıkış bildirim listesi ( Ek 2 ) dökümünde nereye
yazabilirim ?
Cevap :
* Personel sicil kartında
bulunan ACIKLAMA 4 sütünuna çıkış nedeninin yazılması
gerekir.
VERSİYONU : V-6, V-7,EFW
Soru :
Bu ay bir şirketimde normal
bordro devrinden önce kısmi bordro devri yaptım. Şimdi ise
kısmi bordro devrini iptal etmek istiyorum.
Cevap :
* Kısmi bordro devrini
iptal etmek için kart bilgilerinde Sağ tarafta BU
AYDA DAHA ÖNC. BORDROYA AİT kısmının altında bulunan
tüm rakamların silinmesi gerekir. Kart bilgilerini
kontrol etmek için izlenen yol
F5 SERVİS, F3 DOSYA BAKIMI, F2 KAYIT DÜZELTME,
F2 KART BİLGİLERİ
VERSİYONU : V-6, V-7,EFW
Soru :
Bir şirketimde Personellerimin
her birine özel mesai yüzdesi uygulamak istiyorum.
Cevap :
* İcmal parametrelerinde
bulunan Özel Prim Sistemi parametresine " E "
( Evet ) denilmesi gerekiyor. İcmal parametrelerine
gitmek için aşağıdaki yol izlenir
F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR,F4 BORDRO PARAMETRELERİ,F2
İCMAL PARAMETRELERİ
Personel sicil kartında özel mesai uygulanacak personel
çağırılır ve bu kartın içinde AÇIKLAMA2 sahasına
"#OP X" şeklinde ( X : yüzde belirten bir
rakam ) bir değer yazılır.( Örnek : #OP 25.0
veya #OP 17.5) Bu durumda fazla mesai tutar hesaplamalarında
esas teşkil edecek brüt rakam / (1-X/100) formülüne
göre bulunur.
VERSİYONU : V-6, V-7,EFW
Soru :
Bir şirketimde Personellerime
avans kesintisini uygulamak istiyorum.
Cevap :
Kesintiler bölümünde AVANS
başlığı altında bir tanım yapılır.Kesintiler bölümüne
gitmek için aşağıdaki yol izlenir.
F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F4 KESİNTİLER
* Vergi iade parametreleri bölümünde AVANS KESİNTİ
NO : kısmına daha önceden tanımlanan kesintilerdeki
avans ' a ait sıra no ' su verilir. Bu sahanın tam
altına ise avans kesintisine uygulanan damga vergisi
oranı belirtilir.Vergi iade parametreleri için izlenmesi
gereken yol
F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 VERGİLER, F3
VERGİ İADE PARAMETRELERİ
* Bu durumda program bordro hesaplamaları yaparken
belirtilen sıra nolu kesintiye herhangi bir tutar
yazılmışsa bu tutarı ilgili damga vergi oranı ile
çarparak oluşan avans damga vergi tutarını diğer
ödemelerden kaynaklanan damga vergisine ekler. Kullanıcı
Tanımlı Raporlarda avanstan kaynaklanan matrahı, damga
vergisini ve avans hariç damga vergisini görmek
için 401-402-403 nolu sahalar kullanılabilir.
VERSİYONU : V-7,EFW
Soru :
Bir şirketimde Personellerime
avans kesintisini uyguluyorum fakat damga vergisini yanlış
hesaplıyor.
Cevap :
* Vergi iade parametreleri
bölümündeki AVANS KESİNTİ NO : sahasının tam altındaki
avans kesintisine uygulanan damga vergisi oranının
değerini kontrol etmek gerekir.
VERSİYONU : V-6, V-7
Soru :
Personelime ait tasarruf
fonu kesintisi ile ilgili tutarın bordro raporlarında
çıkmamasının nedeni nelerdir?
Cevap :
* İcmal parametrelerinde
bulunan tasarruf fonu parametreleri düzenlenmelidir.İcmal
parametrelerine gitmek için aşağıdaki yol izlenir
F5 SERVİS,F4 SABİT TANIMLAR,F4 BORDRO PARAMETRELERİ,F2
İCMAL PARAMETRELERİ
* Personel Sicil Kartında bulunan Sigorta pozisyonu
sahasına "SG" değeri verilmiş ise program
bu personelden tasarruf fonu kesmez. Bu parametre
"EMEKLİ" olan kişilerde kullanılmaktadır.
* Personel sicil kartında tasarruf fonu parametresine
"E" değeri verilmelidir.
Personel eski kartı bulmak için
F2 PERSONEL SİCİL KARTI, F3 ESKİ KART
-Servis bölümünde bulunan MESAİ ZAM ORANLARI menü
seçeneğindeki tasarruf fonu parametreleri üzerinde
herhangi bir düzenleme yapılmamalıdır. Çünkü program default
olarak icmal parametrelerini dikkate almaktadır. Eğer
bu bölümde düzenleme yapılmış ise tasarruf fonu
parametrelerine "H" değeri verilip verilmediği
kontrol edilmelidir.
Mesai zam oranlarını kontrol etmek için izlenen yol.
F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F2 MESAİ
ZAM ORANLARI
VERSİYONU : V-6, V-7,EFW
Soru :
Bordro raporlar bölümünde
4 aylık sigorta bildirim listesi almak istiyorum karşıma
şu mesaj geliyor "BORDRO DOSYALARI 4 AYLIK
SSK BiLDiRGESiNE UYGUN DEGİLDİR" bu mesajın
gelme nedeni nedir?
Cevap :
* Kanunen 4 aylık sigorta
bildirim listesi Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos, Eylül-Aralık dönemlerini
kapsamaktadır. Bu nedenle kullanıcının yanlış ayda
rapor aldığından söz etmek gerekir. Öncelikle
bordro programına girerken ekrana gelen "ÇALIŞMAK İSTEDİĞİNİZ
AY VE YILI GİRİN" ifadesinin altındaki tarih
kontrol edilmelidir. Bu tarih 4 aylık dönemin
sonundaki ay olmalıdır.
VERSİYONU : V-6, V-7
Soru :
Bordro modülünde özel
tanımlı rapor alırken, işten ayrılan personelimin
listede niçin yer alıyor.
Cevap :
* Personel sicil kartına
çıkış tarihi yazılıp yazılmadığı kontrol edilmelidir.Personel
eski kartı bulmak için
F2 PERSONEL SİCİL KARTI, F3 ESKİ KART
* Söz konusu personel puantaj yapılıp yapılmadığı
kontrol edilmelidir.Puantaj işlemini kontrol etmek
için aşağıdaki yol izlenir
F3 PUANTAJ İŞLEMLERİ, F2 PUANTAJ KARTI
* Son olarak Bordroda modülünde özel tanımlı raporlar
kısmına gelinip F6-DOSYA LİSTESİ ' nden ilgili rapor
dosyası ekrana getirilir. Bu ekranda yeralan PUANTAJ KONTROLÜ
parametresine "E" değeri verilir. Bu parametre
puantajı kontrol etmektedir. Bu parametre ile
birlikte ÇALIŞMA KONTROLÜ parametresine "1" değeri
verilmelidir. Böylelikle program çalışılan ayda bulunan
personeli listeleyecektir.Özel tanımlı raporlar
bölümüne gitmek için aşağıdaki yol izlenir.
F4- RAPORLAR, F5- ÖZEL TANIMLI RAPOR., F3- ÖZEL RAPOR
TANIMI, F3- ESKİ TANIM
VERSİYONU : V-6, V-7,EFW
Soru :
Şirketimizde bazı personellerimiz
özel hayat sigortası veya sağlık sigortası ile ilgili prim
ödemesi yapıyorlar bordroma bu primleri ne şekilde
yansıtabilirim ?
Cevap :
* Özel sağlık sigortası ile ilgili primler PERSONEL
PUANTAJ KARTINDA bulunan GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ
ile ilgili sahaların herhangi birisine yazılır.Puantaj
işlemine gitmek için izlenen yol aşağıdaki gibidir.
F3 PUANTAJ İŞLEMLERİ, F2 PUANTAJ KARTI
VERSİYONU : V-6, V-7
Soru :
Bordro modülünde fark
bordrosu, ikramiye bordrosu veya ara bordro gibi bazı raporlar
almak için yapmam gereken nedir?
Cevap :
* Personel kartları ve
buna bağlı puantaj bilgileri girilip gerekli raporlar
alınır. Daha sonra servis bölümünde bulunan KISMİ
BORDRO DEVRİ menü seçeneğinden devir yapılır.
Bu aşamadan sonra ara bordro düzenlenir. Bu bordronun
hesaplanmasında program bir önceki bordroda yer
alan kümülatif değerleri dikkate aldığı unutulmamalıdır.Kısmi
bordro devrini yapmak için aşağıdaki yol izlenir
F5 SERVİS, F2 DEVİR İŞLEMLERİ, F3 KISMİ BORDRO DEVRİ
VERSİYONU : V-6
Soru :
Bordro modülünde puantaj
işlemlerinde ücretlendirme işleminin yaptığım sırada
"ÜCRETLER.DAT DOSYASI BULUNAMAMIŞTIR" hata
mesajı geliyor yapmam gereken işlem nedir?
Cevap :
Program ücretlendirme
işlemini yaparken servis bölümünde ÜCRET CETVELİ alt bölümünde
bulunan seçenekleri dikkate almaktadır. Bu seçeneklerin
tanımlanmış olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Bununla birlikte bu tanımlamalar personel sicil kartlarını
da etkilemektedir.Personel kartlarının 3. Sayfasında
bulunan ücretlendirme ile ilgili sahaların tutarlı olup
olmadığı da kontrol edilmelidir.Ücret cetvelini kontrol
etmek için aşağıdaki yol izlenir.
F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F3 ÜCRETLER, F5 ÜCRET
CETVELİ
VERSİYONU : V-6, V-7
Soru : Bordro
modülünde personellere ait maaş değerlerini bankaya verilmek
üzere hazırlanmak için neler yapmalıyım ?
Cevap :
* Bu işlem raporlar bölümünde
bulunan ÖZEL TANIMLI RAPORLAR menü seçeneğinden
yapılır. Bu bölümde birden fazla banka ile çalışılıyor
ise yine birden fazla dosya yaratılmalıdır. Programı
default olarak "kredi.fmt" dosyasını kullanmaktadır.
Rapor tanımında yer alacak sahalar ve uzunlukları
rapor içerisinde bankanın belirlediği sırada
tanımlanır. Ancak her bankanın data yapısı içerisinde kullandığı
rakam tipi farklı olmaktadır. Bu rakam tipleri programda
genişletilmiş yardım seçeneğinden bakılarak tanımlanmalıdır.Özel
tanımlı raporlar bölümüne gitmek için aşağıdaki yol
izlenir.
F4- RAPORLAR, F5- ÖZEL TANIMLI RAPOR., F3- ÖZEL RAPOR
TANIMI,
VERSİYONU : V-6, V-7
Soru :
Bordro modülünde servis
parametrelerini tanımladım. Personel sicil kartında
detayları ve kartlara ait puantaj değerlerini
girmeme rağmen aylık SSK raporu ile ilgili değerler
oluşturamıyorum. Bunun nedeni ne olabilir ?
Cevap :
* Burada dikkat edilmesi
gereken nokta personel kartlarının girişini yaparken
karta ait GİRİŞ TARİHİ ile ÇALIŞILAN AY ' ın
tutarsız olmasından kaynaklanmaktadır. Personel
sicil kartında yeralan giriş tarihi çalışılan ay ve
yıla göre tekrar düzenlenmelidir. Bununla beraber
GİRİŞ TARİHİ ' nin yazılmaması da bu hataya neden
olmaktadır.
VERSİYONU : V-6, V-7
Soru :
Bordro modülünün yıl ortasında
kullanılmaya başlayan bir işletmede o döneme kadar devreden
kümülatif değerlerin girişi ne şekilde yapılmalıdır
?
Cevap :
* Programın servis bölümünde
bulunan KART BİLGİLERİ menü seçeneğinden ekrana gelen
tablodan her personele ait kümülatif değerler ayrı
ayrı girilerek kayıt edilir.Kart bilgilerine ulaşabilmek
için aşağıdaki yol izlenir.
F5 SERVİS, F3 DOSYA BAKIMI, F2 KAYIT DÜZELTME,
F2 KART BİLGİLERİ
|
|