Tüm Modüller

GENEL
BANKA
BORDRO
BÜTÇE
CARİ
ÇEK/SENET
DİZAYN
FATURA
INSTALL
İRSALİYE
İŞLETME
KASA
KUR TAKİBİ
MUHASEBE
MIV + İŞLETME
MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU
SİPARİŞ
ŞİRKET BİLGİLERİ
ETASQLMNG
SİSTEM
STOK
ÜRETİM
Program Modülleri ile ilgili sıkça sorulan teknik sorular

PROGRAM MODÜLÜ : SİPARİŞ

VERSİYONU : ETA:SQL - ETA:V8-SQL

S: Sipariş kaydında "bakiye yetersiz" uyarısı nasıl kaldırılır?
C: Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/Parametreler/ Genel Parametreler/ Sipariş Genel Parametreleri ekranından Stok Kart Bakiye Kontrolü parametresine "1-İzin Ver" değeri verilir.

S: Kayıtlı bir sipariş kapatılmak istenildiğinde karşılama ekranında siparişin gelmemesi halinde ne yapılır?
C: Sipariş açma fişinde bulunan "Teslimatta Karşıla" parametresi işaretlenmelidir.

S: Aynı cari siparişleri nasıl toplu karşılanır?
C: Satış kapama fişinde F8->Detay’ın altında bulunan Toplu Sipariş Karşılama bölümüne girilir. Bu bölümde satış kapama fişinde cari kodu belirtilmiş olan karta ait satış açma fişleri görülür. İstenen satış açma fişleri CTRL+Mouse ile seçilerek satış kapama fişine taşınabilir.

S: Sipariş kapama yapılırken teslimat takip no bölümünde liste tuşuna basıldığında teslim edilecek siparişlerin gelmesi nasıl sağlanır?
C: İlk olarak üst başlık bilgilerinden cari bilgileri seçilir sonrasında teslimat takip no bölümündeki seçim butonuna basılarak teslim edilecek siparişler seçilir.

S: Sipariş açma ekranında ek bilgiler sekmesindeki özel kodların sipariş kapama, irsaliye ve fatura ekranlarına taşınması nasıl sağlanır?
C: Sipariş kapama ekranında toplu karşılama yapılırsa özel kodlar taşınır.